Apua alv:n kirjaamiseen
Yritys ostaa Eestistä tuotteita, joissa näkyy vero 20 %. Miten se kirjataan Suomessa? Esim. osto 51e, vero 20% 8,50e. Auttakaa, uusi asia minulle.
Kommentit (17)
Kyllä, suomalainen yritys ostaa tuotteita. Eikö näitä merkitä kausiveroilmoitukseen lainkaan?
Mä täytän alv-ilmoituksen netissä ja siellä on kohta Ostot muista EU-alueista. Eli kyllä se merkitään ja tuohon minä sen laittaisin.
[quote author="Vierailija" time="30.07.2013 klo 11:11"]
Mä täytän alv-ilmoituksen netissä ja siellä on kohta Ostot muista EU-alueista. Eli kyllä se merkitään ja tuohon minä sen laittaisin.
[/quote]
Siis EU-maista.
Ei merkitä. Kausiveroilmoitukseen merkitään vain suomen alvit.
Ne kirjataan EU-ostoina ja merkitään ALV-ilmoitukselle: Tavaraostot muista EU-maista (313) ja vero tavarostoista muista EU-maista (305).
Viron alvtä ei voi Suomessa vähentää. Kausiverilmoituksessa kohta ostot eu-maista käytetään jos on nollaverolla ostettu (kuten olisibpitänyt). Sitten laskennallinen vero kirjataan myös vähennyksinä.
[quote author="Vierailija" time="30.07.2013 klo 11:12"]
Ei merkitä. Kausiveroilmoitukseen merkitään vain suomen alvit.
[/quote]
Et ole tainut koskaan kausiveroilmoitusta nähdäkään?
Seiska on ainut joka puhuu asiaa. Se on yhteisöhankinnan vero. Tuote on sinulle alviton, mutta kirjanpidossa siitä kirjataan sekä vähennettävä että maksettava vero, jolloin tulos on nolla. Mutta se pitää ilmoittaa. Netissä on vähän vaikea neuvoa, googlaa yhteisöhankinnan vero ja kato vero.fi sivuilta.
Ei kausiveroilmoitukselle! Ei missään nimessä. Kirjataan koko ostosumma 0% alv-ostoihin. Jatkossa sitten yrittäjä muistaa toimia oikein eu-ostojen kanssa, eli ilman viron veroa lasku.
[quote author="Vierailija" time="30.07.2013 klo 11:18"]
Seiska on ainut joka puhuu asiaa. Se on yhteisöhankinnan vero. Tuote on sinulle alviton, mutta kirjanpidossa siitä kirjataan sekä vähennettävä että maksettava vero, jolloin tulos on nolla. Mutta se pitää ilmoittaa. Netissä on vähän vaikea neuvoa, googlaa yhteisöhankinnan vero ja kato vero.fi sivuilta.
[/quote]
Mutta kun tuo ei ole yhteisöhankinta, jos on ostettu Viron verolla. Ei kausiveroilmoitukselle.
Joo kyllä olis pitänyt alvittomana tuo lasku tulla. Ota yhteyttä siihen virolaisfirmaan.
Ap ei varmaan ole ilmoittanut alv-numeroaan tavarantoimittajalle, ja sen vuoksi heidän on ollut pakko tehdä verollinen lasku. Jos kyseessä on todella tuollaiset mitättömät summat kuin mitä ap kertoo, niin kirjaisin sen (bruttosumman sisältäen alvin) eu-ostoihin ja mikäli on vähennyskelpoista, niin siitä myös sitten verot kumpaankin suuntaan. Eli kausiveroilmoituksella näin:
hankintojen yhteismäärä euroina kohdassa 313 Tavaraostot muista EU-maista,
suoritettavien verojen yhteismäärä (kaikki verokannat) kohdassa 305 Vero tavaraostoista muista EU-maista,
jos veron saa vähentää, vero sisällytetään kohtaan 307 Kohdekauden vähennettävä vero.
Menee varmanakin näin "vähiten väärin", kun ei tuollaisten summien takia kannata lähteä kovin suurta vääntöä tekemään ja vaivaa näkemään. Vastaisuudessa sitten alv-numero toimittajalle ja veroton lasku oikeine merkintöineen.
14 lisää vielä, siis laskennalliset (Suomen alv:n mukaiset) verot kumpaankin suuntaan.
Viroolainen myyjä kusettanut kun laskuttanut alvit ja laittanu omaan taskuun
Yhteisöostot, koko summalla. Ja sitten, jos ostoja on tarpeeksi, niin alveu-palveluun hakemaan palautusta.
Seuraavan kerran, kun ostatte, niin ilmoittakaa y-tunnuksenne. TAI voit olla yhteydessä myyjään ja pyytää uutta laskua.
[quote author="Vierailija" time="30.07.2013 klo 11:52"]
Viroolainen myyjä kusettanut kun laskuttanut alvit ja laittanu omaan taskuun
[/quote]
No ei varmaankaan ole. Voisin lyödä vaikka vetoa, että ap on kesälomareissullaan ostanut tavallisesta kaupasta jotain yritykselleen. Ei siinä ole myyjäyrityksellä mitään muuta mahdollisuutta kuin tehdä verollinen lasku.
siis jos ostaja on suomalainen firma jolla on y-tunnus? Ei voi vähentää alvia lainkaan. Laskun pitäisi olla alv 0 jos tuote jää Suomeen.